为进一步规范财政资金管理、防范财经风险、严肃财经纪律,霍城县财政局多措并举做细做实日常监督检查工作,持续提升财政精细化、规范化管理水平。
一是健全制度机制,强化岗位职责。财政局完善财政内控管理体系,按照内控工作要求和细化预算管理、资金拨付、岗位职责等管理制度,成立监督检查小组,结合财政各环节岗位职责与工作流程,从源头筑牢财政资金管理制度防线,让监督工作有规可依、有章可循。
二是明确工作要求,强化检查力度。按照年初计划,财政局通过查阅会计凭证、账簿、询问相关业务人员等对各预算单位及企业内控制度的建立和执行、预算编制及执行、资金管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、《中华人民共和国会计法》《会计准则制度》执行情况等,对全县5个预算单位、1个企业进行会计诚信监督检查,做到全方位指导、全过程监督,实现监督全覆盖、无死角。截至目前,已对4个预算单位完成检查,查出问题正在整改当中。
三是严控内审管理,强化内控执纪。建立科室自查、专项内审的常态化监督机制,对财政局2个科室进行内部审计,通过常态化核查账务处理、资金拨付、对账落实等工作,层层压实监管责任,及时排查化解内部资金运行隐患,保障财政资金安全规范运行。
四是严肃整改问责,强化成果运用。及时建立问题台账,对监督检查的问题实行清单化、销号式整改,确保各类财经问题整改到位,对违规违纪行为从严追责问责,同时常态化开展财政政策培训,提升财务人员业务合规能力,以精准监督护航霍城财政事业高质量发展。